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普洱市民政局(本级)2021年部门预算编制说明
索引号: 1009-/2021-0308002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-08 11:06:18
主题词: 发布机构: 市民政局 文    号:
 

普洱市民政局(本级)2021部门预算编制说明

 

目录

第一部分 单位概况

第二部分 普洱市民政局(本级)2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市民政局(本级)“三公”经费增减变化情况及原因说明

     普洱市民政局(本级)2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)拟订民政事业发展地方性法规、政策、规划,制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。

2)拟定社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督,指导各县(区)对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责市级新登记成立无业务主管单位的社会组织和市一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3)拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5)拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法,负责报国务院、云南省政府审批的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核、申报工作,组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责全市重要自然地理实体的命名、更名的审核工作。

6)拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革,负责经营性公墓的审核工作和管理。

8)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9)拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

10)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11)组织拟订促进慈善事业发展政策,进行慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12)拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13)完成市委、市政府交办的其他任务。

14)普洱市民政局强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(二)机构设置情况

普洱市民政局机关设有8个科室,分别是办公室(规划财务科)、行政审批和政策法规科、社会组织管理和社会工作科(社会组织党委办公室)、社会救助科、基层政权与区划地名科、社会事务科、养老服务和儿童福利科及机关党委办公室(人事科);有事业单位1个,即普洱市居民家庭经济状况核对中心。

(三)重点工作概述

2021年,全市民政工作坚决贯彻党中央、国务院工作部署,按照市委、市政府工作安排,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,践行“民政为民、民政爱民”工作理念,更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责,推进民政事业高质量发展。2021年民政重点工作是:

一是着力提升党建工作水平,加强党风廉政制度建设,推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展,修订完善廉政风险防控措施和办法。二是以保障困难群众基本生活为目标,深入实施社会救助兜底服务保障体系建设,扎实做好社会救助各项工作。三是持续推进养老服务设施提质升级,继续做好困境儿童保障和留守儿童关爱保护工作。四是加强社会综合治理能力。指导做好村(社区)两委换届选举工作,选优配强村(社区)“两委”班子。五是强化救助机构建设和管理,推进镇沅、江城、澜沧、景谷4个救助机构的建设,更新改造现有救助机构的设备设施。六是继续深化殡葬改革,坚持推行火葬的殡葬改革方针,不断巩固提升火葬区火葬率,落实惠民殡葬政策,加快乡镇农村公益性公墓建设。七是依法开展好社会组织登记管理工作,推进社会工作、志愿服务和慈善事业有序发展。八是持续开展“放管服”改革工作,不断优化政务服务办事流程,提升政务服务质量和实效。九是加强法治政府制度建设工作。全面推进落实行政执法公示、行政执法全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”,统筹做好民政标准化建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个,分别是普洱市民政局机关、普洱市居民家庭经济状况核对中心。其中:财政全供给单位2个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制21人,事业编制3人。在职实有26人,其中:财政全额保障26人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人,其中:离休0人,退休30人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9,101,574.86元,其中:一般公共预算8,828,374.86.00元,政府性基金273,200.00元,国有资本经营预算0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年同口径对比增加16,316.86元,增长0.18%,增加的主要原因是:上年项目结转资金增加,预算收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9,101,574.86元,其中:本年收入7,695,486.00元,上年结转1,132,888.86元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,695,486.00元(本级财力7,695,486.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款273,200.00元,国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加16,316.86元,增长0.18%,增加的主要原因是:上年项目结转资金增加,财政拨款预算收入增加。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9,101,574.86元。财政拨款安排支出9,101,574.86元,其中:基本支出6,470,486.00元,与上年同口径对比减少137,066.00元,下降2.07%,减少的主要原因是:2020年退休3人,人员经费减少;项目支出2,631,088.86元,与上年同口径对比增加153,382.86元,增长6.19%,增加的主要原因是:上年项目结转资金增加,预算支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门(单位)一般公共预算当年拨款8,828,374.86元,比2020年预算数增加856,022.86元,增长10.74%。

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2021年预算数为10,300.00元,比2020年预算数增加10,300.00元,增长100%。主要用于:2020年党政储备人才安家补贴、交通补贴。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2021年预算数为187,400.00元,比2020年预算数增加187,400.00元,增长100%。主要用于:“两新”组织工作经费。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为3,942,495.00元,比2020年预算数减少412,879.00元,下降9.48%。主要用于:普洱市民政局机关和普洱市居民家庭经济状况核对中心工作人员工资及日常工作开支。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)2021年预算数为170,278.00元,与2020年预算数增长110,278.00元,增长183.79%。主要用于:第二次全国地名普查收尾工作、行政区划界线联检、平安边界及行政区划调整规划等工作经费。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2021年预算数为,1,759,910.86元,比2020年预算数增加555,110.86元,增长46.07%。主要用于:社会救助、社会事务、社会组织管理和社会工作、养老服务和儿童福利等民政各项业务工作经费开支。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为1,069,110.00元,比2020年预算数增加193,430.00元,增长20.09%。主要用于:普洱市民政局机关退休人员生活补助及公用经费开支。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为377,555.00元,比2020年预算数减少21,488.00元,下降5.38%。主要用于:单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为188,778.00元,比2020年预算数增加188,778.00元,增加100%。主要用于:单位在职职工缴纳职业年金费用开支。

9.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2021年预算数为65,520.00元,比2020年预算增长11,952.00,增长22.31%。主要用于:60年代精简退职人员生活补助经费支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为201,472.00元,比2020年预算数增加99,597.00元,增加97.76%。主要用于:普洱市居民家庭经济状况核对中心单位人员失业保险支出及工作经费支出。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2021年预算数为30,000.00元,比2020年预算数增加30,000.00元,增加100.00%。主要用于:防艾滋病项目支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为221,825.00元,比2020年预算数减少73,293.00元,下降24.84.%。主要用于:普洱市民政局机关基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为22,460.00元,比2020年预算数增加22460元,增加100%。主要用于:普洱市居民家庭经济状况核对中心单位人员医疗保险支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为164,639.00元,比2020年预算数增加57,323.00元,增加53.42%。主要用于:普洱市民政局机关公务员医疗补助经费支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为31,216.00元,比2020年预算数增加17,661.00元,增加130.29%。主要用于:普洱市民政局机关工伤、生育保险支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为385,416.00元,比2020年预算数减少120,607.00元,下降23.83%。主要用于:单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2021年预算数为1,122,012.00元(其中:基本支出1,122,012.00元,项目支出0元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2021年预算数为1,364,520.00元(其中:基本支出1,364,520.00元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2021年预算数为747,468.00元(其中:基本支出747,468.00元,项目支出0元)。

4.工资福利支出(类)绩效工资(款)2021年预算数为115,550.00元(其中:基本支出115,550.00元,项目支出0元)。

5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2021年预算数为377,555.00元(其中:基本支出377,555.00元,项目支出0元)。

6.工资福利支出(类)职业年金缴费(款)2021年预算数为188,778.00元(其中:基本支出188,778.00元,项目支出0元)。

7.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2021年预算数为244,285.00元(其中:基本支出244,285.00元,项目支出0元)。

8.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2021年预算数为164,639.00元(其中:基本支出164,639.00元,项目支出0元)。

9.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2021年预算数为32,688.00元(其中:基本支出32,688.00元,项目支出0元)。

10.工资福利支出(类)住房公积金(款)2021年预算数为385,416.00元(其中:基本支出385,416.00元,项目支出0元)。

11.商品和服务支出(类)办公费(款)2021年预算数为344,468.66元(其中:基本支出15,710.00元,项目支出329,298.66元)。

12.商品和服务支出(类)印刷费(款)2021年预算数为124,349.00元(其中:基本支出0元,项目支出124,349.00元)。

13.商品和服务支出(类)水费(款)2021年预算数为3,113.00元(其中:基本支出3,113.00元,项目支出0元)。

14.商品和服务支出(类)电费(款)2021年预算数为13,981.00元(其中:基本支出13,981.00元,项目支出0元)。

15.商品和服务支出(类)手续费(款)2021年预算数为215.00元(其中:基本支出215.00元,项目支出0元)。

16.商品和服务支出(类)邮电费(款)2021年预算数为138,793.47元(其中:基本支出0元,项目支出138,793.47元)。

17.商品和服务支出(类)物业管理费(款)2021年预算数为80,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出80,000.00元)。

18.商品和服务支出(类)差旅费(款)2021年预算数为438,225.00元(其中:基本支出0元,项目支出438,225.00元)。

19.商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2021年预算数为179,214.41元(其中:基本支出9,690.00元,项目支出64,034.41元)。

20.商品和服务支出(类)会议费(款)2021年预算数为77,114.00元(其中:基本支出0元,项目支出77,114.00元)。

21.商品和服务支出(类)培训费(款)2021年预算数为134,434.00元(其中:基本支出0元,项目支出134,434.00元)。

22.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2021年预算数为55,135.00元(其中:基本支出0元,项目支出55,135.00元)。

23.商品和服务支出(类)劳务费(款)2021年预算数为577,306.18元(其中:基本支出19,800.00元,项目支出120,212.58元)。

24.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2021年预算数为179,400.00元(其中:基本支出0元,项目支出179,400.00元)。

25.商品和服务支出(类)工会经费(款)2021年预算数为52,329.00元(其中:基本支出52,329.00元,项目支出0元)。

26.商品和服务支出(类)福利费(款)2021年预算数为77,329.00元(其中:基本支出77,329.00元,项目支出0元)。

27.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2021年预算数为265,061.74元(其中:基本支出0元,项目支出106,761.74元)。

28.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2021年预算数为257,748.00元(其中:基本支出237,000.00元,项目支出20,478.00元)。

29.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2021年预算数为729,667.00元(其中:基本支出113,294.00元,项目支出616,373.00元)。

30.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2021年预算数为1,038,120.00元(其中:基本支出1,038,120.00元,项目支出0元)。

31.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)2021年预算数为74,232.00元(其中:基本支出74,232.00元,项目支出0元)。

32.对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)2021年预算数为10,300.00元(其中:基本支出0元,项目支出10,300.00元)。

33.资本性支出(类)办公设备购置(款)2021年预算数为115,180.00元(其中:基本支出0元,项目支出115,180.00元)。

34.资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)2021年预算数为21,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出21,000.00元)。

三、市对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

普洱市民政局(本级)2021年无与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

普洱市民政局(本级)2021年无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2021年预算数为6,016,059.00元,比2020年预算数增加69,205.00元,增长1.16%。主要用于:农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补贴、社会救助城乡低保临时救助救急难特困人员供养绩效考核工作经费、政府购买社会救助服务力量、市级配套特困难人员供养服务机构运转工作经费。

 2.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2021年预算数为369,600.00元,比2020年预算数增加14,400.00元,增长4.05%。主要用于:普洱市孤儿及艾滋病感染儿童基本生活补助市级配套补助资金。

3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2021年预算数为8,889,292.00元,比2020年预算数减少949,388.00元,下降9.65%。主要用于:市级高龄津贴补贴市级配套补助资金。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2021年预算数为2,541,024.00元,比2020年预算数增加1,435,408.00元,增长29.83%。主要用于:普洱市三四级智力精神残疾人护理补贴市级补助经费。

5.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2021年预算数为933,475.00元,比2020年预算数减少168,819.00元,下降15.32%。主要用于:市级配套城市居民最低生活保障经费。

6.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2021年预算数为21,554,732.46元,比2020年预算数增加6,230,532.46元,增长40.66%。主要用于:市级配套城市居民最低生活保障经费。

7.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2021年预算数为905,822.00元,比2020年预算数减少21,246.00元,下降2.29%。主要用于:普洱市城乡临时救助及‘救急难’补助经费、金孔雀交通运输集团有限公司困难职工专项临时救助资金。

8.社会保障和就业支出(类)特困人员临时救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2021年预算数为2,791,627.20元,比2020年预算数增加129,697.20元,增长4.87%。主要用于:特困人员供养救助补助。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2021年预算数为7,860,000.00元,比2020年预算数增加7,860,000.00元,增长100%。主要用于:普洱市殡葬惠民奖补政策实际补助资金、农村公益性公墓建设补助经费。

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市民政局的机关运行经费安排584,283.00元,较2020年预算减少40,979.00元,下降6.55%。主要原因分析2020年退休3人,公用经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年单位预算是未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共23个,涉及一般公共预算当年拨款76,202,866.52元(含另文下达21,983,346.00元,市对下转移支付51,861,631.66元),其中,重点项目4个,绩效目标如下:

1.市级配套城乡困难群众救助基本生活救助补助资金,绩效目标是:按照保基本、兜底线、救急难、可持续的总体思路,以统筹救助资源、增强兜底功能、提升服务能力为重点,强化政策落实,坚持统筹兼顾,加强政策衔接,城乡困难群众都能得到及时救助。对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准且符合财产状况规定的家庭,给予城乡最低生活保障。对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人、未成年人,给予特困人员救助供养。对集中供养、分散供养的特困人员按照自理能力分别给以照料护理补贴的补助。对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病,受传染病疫情等突发公共卫生事件影响或由于其他特殊原因导致基本生活暂时陷入困境的家庭或个人以及临时遇困、生活无着人员,给予急难社会救助。支持特困人员养老服务机构正常运转。支持市、县、乡、村四级购买社会救助服务力量,提升救助服务保障能力。支持全市社会救助工作正常运转,有效保障困难群众基本生活。

2.普洱市孤儿及艾滋病感染儿童基本生活补助市级配套补助资金,绩效目标是:建立健全与我市经济社会发展水平相适应的孤儿保障制度,妥善安置孤儿,保障孤儿基本生活,维护孤儿基本权益,推动孤儿回归家庭、融入社会;进一步提高救助服务水平,补助发放政策惠及到每个符合规定的儿童。

3.市级高龄津补贴项目经费,绩效目标是:按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求,为80周岁以上的老人发放津贴,建立保障高龄老人基本生活需求长效机制。对我市80至89周岁、90至99周岁、100周岁以上长寿老人,分别按每月每人80元、 150元、600元的标准发放高龄津贴。

4.农村公益性公墓建设项目经费,绩效目标是:规范农村丧葬行为,治理乱埋乱葬现象,为农村居民提供集中安葬地点,解决农村人口安葬难的问题。为推行火葬区遗体火化和骨灰进公墓安葬提供硬件设施保障。

)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算资金合计136,180.00元,其中:政府采购货物项目3个预算136,180.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

 

第三部分 单位三公经费增减变化情况及原因说明

普洱市民政局(本级)2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计161,896.74元,较上年减少453.26元,下降0.28%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市民政局(本级)2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市民政局(本级)2021年公务接待费预算为55,135.00元,较上年减少211元,下降0.38%,国内公务接待批次为92次,共计接待368人次。主要用于社会救助、养老服务、社区建设、社会事务和社会福利等相关工作产生的接待费用支出。

2020年减少的主要原因是普洱市民政局机关严格执行中央八项规定精神及其实施细则和市委、市政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,进一步严控接待标准,压缩陪同人员,减少接待次数,规范公务接待费报销管理,严格控制和压缩公务接待费,公务接待费支出持续减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市民政局(本级)2021年公务用车购置及运行维护费为106,761.74元,较上年减少62.26元,下降0.06%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费106,761.74元,较上年减少62.26元,下降0.06%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。主要用于社会救助、养老服务、社区建设、社会事务和社会福利等相关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2020年减少的主要原因:严格执行党政机关厉行节约有关要求,加强公务用车日常管理,严格执行公务用车定点保险、定点维修,从严控制公务用车运行维护费。

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  [普洱市民政局2021年部门预算公开表20210308102527455  105K]