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 索引号:  1035-/2020-0619003  公开目录:  部门预算  发布日期:  2020-06-19
 主题词:  其他  发布机构:  市政务服务管理局  文  号: 
普洱市政务服务管理局2020年度部门预算
2020-06-19   作者:市政务服务局 点击数:  

监督索引号53080000843400000

普洱市政务服务管理局2020部门预算编制说明

目 录

第一部分 普洱市政务服务管理局概况

第二部分普洱市政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年普洱市政务服务管理局“三公”经

费增减变化情况及原因说明

第四部分 名词解释

附 录 2020年普洱市政务服务管理局预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分普洱市政务服务管理局概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责全市政务服务体系建设的协调、指导,制定政务服务有关的规章制度、监督管理办法并组织实施。

2.会同有关部门对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门(机构)和政务服务事项进行审核并报同级人民政府决定。

3.会同进驻政务服务中心部门(机构)审查、制作集中受理、办理政务服务事项的办事指南。

4.负责对依法决定撤销或者停止执行并已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项,保障其在规定期限内停止执行。

5.负责协调和监督集中受理、办理的政务服务事项,组织并联审批或者指定部门(机构)政务服务窗口牵头组织并联审批和代办服务。

6.负责对下级政务服务管理局和政务服务中心报送本级人民政府所属工作部门(机构)审批的政务服务事项办理情况进行监督协调。

7.负责对各部门(机构)在政务服务中心设置窗口提出具体意见,对进入政务服务中心的各政务服务窗口及其工作人员进行日常管理和考核。

8.负责收集、汇总、上报政务服务中心、部门单独设立的办事大厅及各类园区管委会建立的综合服务中心有关政务服务数据和工作情况,适时通报政务服务工作情况。

9.负责政务服务中心信息化建设及行政审批网上服务大厅栏目内容、数据更新和运行维护管理工作,协调与各部门计算机联网。

10.负责全市政府自身建设工作;收集、汇总、上报政府自身建设工作情况。

11.会同相关部门根据有关法律、法规,拟定公共资源交易活动有关规章制度和公共资源交易目录草案。

12.负责监督管理普洱市公共资源交易中心、普洱市政府采购和出让中心。

13.接受市政府及市有关部门委托,具体组织招投标行业管理方面的相关工作。

14.负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设工作。

15.负责受理申请人、服务对象对政务服务中心、公共资源交易中心、政府集中采购和出让中心的相关投诉和举报,按职责转送各相关部门处理。

16.指导县(区)政务服务管理、公共资源交易管理、政府集中采购和出让业务工作。

17.承办普洱市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

普洱市政务服务管理局机关行政编制17名(含1名勤编)。其中:局长1名、副局长3名;科级领导职数8名。普洱市公共资源交易中心事业编制14人、普洱市政府采购与出让中心事业编制7人、普洱市政务服务中心事业编制3人。人员情况,现实有财政全额拨款人员37人,其中:市政务服务管理局17人、市政务服务中心2人、普洱市公共资源交易中心12人、普洱市政府采购与出让中心6人。实有退休人员6人。小车编制1辆,实有小车1辆。

(三)重点工作概述

1.高位推动营商环境建设工作。

2.强化清单动态管理,明晰部门权责界限。

3.加强“双随机、一公开”事项动态调整,推行“互联网+监管”,持续强化事中事后监管。

4.做好投资审批在线监管平台及中介超市运行管理,促进投资项目提速增效。

5.积极推进企业和群众办事力争“只进一扇门”提升行动。

6.积极推进网上政务服务平台建设。

7.规范政务服务大厅管理,健全完善各项管理制度。

8.强化公共资源交易、政府采购和出让管理。

9.坚决打赢精准脱贫攻坚战。

10.抓好全国文明城市创建工作。

二、预算单位预算编制情况

2020年普洱市政务服务管理局编制2020年部门预算的指导思想按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共3个,分别是普洱市政务服务管理局局机关(含:普洱市政务服务中心)、普洱市公共资源交易中心、普洱市政府采购和出让中心。其中:财政全供给单位3个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制41人,其中:行政编制17人,事业编制24人。在职实有35人,其中:财政全供养35人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第二部分 2020年普洱市政务服务管理局预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)普洱市政务服务管理局财务收入情况

2020年部门财务总收入10,918,561.00元,其中:一般公共预算财政拨款10,918,561.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。与上年同口径对比增加1,153,820.000元,增长11.82%,增加的主要原因是:1.项目经费增加1,310,000.00元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入10,918,561.00元,其中:本年收入10,918,561.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10,918,561.00元(本级财力10,918,561.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加1,177,583.00元,增长12.09%,增加的主要原因是:1.项目经费增加1,310,000.00元;2. 人员支出及公用经费减少132,417.00元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出10,918,561.00元。财政拨款安排支出10,918,561.00元,其中:基本支出6,618,561.00元,与上年同口径对比减少132,417.00元,下降1.96%,下降的主要原因是:1.人员支出及公用经费减少132,417.00元;项目支出4,300,000.00元,与上年同口径对比增加1,310,000.00元,增长43.81%,增加的主要原因是:1.政务局项目经费增加1,310,000.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年普洱市政务服务管理局一般公共预算当年拨款10,918,561.00元,比2019年预算数增加1,177,583.00元,增长12.09%。其中1.普洱市政务服务管理局

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为2,399,279.00元,比2019年(上年)预算数减少165,407.00元,下降6.45%。主要用于:人员工资支出2,063,450.00元、人员公用经费支出335,829.00元。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算数为2,100,000.00元,比2019年(上年)预算数增加1,310,000.00元,增长43.81%。主要用于:①政务服务中心运行经费1,070,000.00元;②政务中心购买物业管理服务费1,030,000元。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为605,266.00元,比2019年(上年)预算数增加34,483.00元,增长6.04%。主要用于:退休职工的商品和服务支出,生活补助、计划生育奖励金和改革性补贴的发放。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为212,597.00元,比2019年(上年)预算数减少90,493.00元,下降29.86%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为912.00元,比2019年(上年)预算数减少331.00元,下降26.63%。主要用于:单位失业保险费用支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为155,607.00元,比2019年(上年)预算数增加4,062.00元,增长2.68%。主要用于:基本医疗保险费支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为56,585.00元,比2019年预算数减少4,033.00元,下降6.65%。主要用于:单位公务员医疗补助费支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为7,649.00元,比2019年预算数减少16,045.00元,下降67.72%。主要用于:单位工伤、生育保险费支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为278,980.00元,比2019年预算数减少18,704.00元,下降6.28%。主要用于:单位住房公积金支出。

2.普洱市公共资源交易中心

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算数为3,089,137.00元,比2019年(上年)预算数增加670,180.00元,增长27.71%。主要用于:①人员支出1,325,204.00元;②公用支出93,933.00元;③项目支出1,670,000.00元。

(2)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2020年预算数为380,000.00元,比2019年预算数减少520,000.00元,下降57.78%。主要用于:主要用于公共资源交易电子化平台网络链路运行费380,000.00元。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为173,782.00元,比2019年预算数减少24,656.00元,下降12.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为7,802.00元,比2019年预算数减少1,511.00元,下降16.22%。主要用于单位失业保险费用支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为122,590.00元,比2019年预算数增加23,371.00元,增长23.55%。主要用于单位基本医疗保险费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为44,579.00元,比2019年预算数增加4,891.00元,增长12.32%。主要用于:单位公务员医疗补助费支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为5,827.00元,比2019年预算数减少9,644.00元,下降62.34%。主要用于:单位工伤、生育保险费支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为175,624.00元,比2019年预算数增加18,847.00元,增长12.02%。主要用于:单位职工住房公积金支出。

3.普洱市政府采购和出让中心

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2020年预算数为708,146.00元,比2019年预算数增加3,249.00元,增长0.46%。主要用于:事业人员工资支出及商品和服务支出。

(2)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2020年预算数为150,000.00元,比2019年预算数增加0元,增长0%。主要用于:主要用于采购业务工作经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为67,639.00元,比2019年预算数减少40,549.00元,下降37.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为3,820.00元,比2019年预算数减少1,157.00元,下降23.25%。主要用于单位失业保险费用支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为60,019.00元,比2019年预算数增加5,925.00元,增长10.95%。主要用于单位基本医疗保险费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为21,825.00元,比2019年预算数增加187.00元,增长0.86%。主要用于:单位公务员医疗补助费支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为2,793.00元,比2019年预算数减少5,643.00元,下降66.89%。主要用于:单位工伤、生育保险费支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为88,103.00元,比2019年预算数增加561.00元,增长0.64%。主要用于:单位职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为1,269,204.00元,其中(其中:基本支出1,269,204.00元,项目支出0.00元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为1,923,030.00元,其中(其中:基本支出1,923,030.00元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2020年预算数为440,280.00

元,其中(其中:基本支出440,280.00元,项目支出0.00元)。

4.工资福利支出(类)绩效工资(款)2020年预算数为418,000.00元,其中(其中:基本支出418,000.00元,项目支出0.00元)。

5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为454,018.00元,其中(其中:基本支出454,018.00元,项目支出0.00元)。

6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为338,216.00元,其中(其中:基本支出338,216.00元,项目支出0.00元)。

7.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020

年预算数为122,989.00元,其中(其中:基本支出122,989.00元,项目支出0.00元)。

8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为28,803.00元,其中(其中:基本支出28,803.00元,项目支出0.00元)。

9.工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为542,707.00元,其中(其中:基本支出542,707.00元,项目支出0.00元)。

10.商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为382,399.00元,其中(其中:基本支出32,399.00元,项目支出350,000.00元)。

11.商品和服务支出(类)水费(款)2020年预算数为12,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出12,000.00元)。

12.商品和服务支出(类)电费(款)2020年预算数为150,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出150,000.00元)。

13.商品和服务支出(类)邮电费(款)2020年预算数为111,125.00元,其中(其中:基本支出8,125.00元,项目支出103,000.00元)。

14.商品和服务支出(类)物业管理费(款)2020年预算数为1,030,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出1,030,000.00元)。

15.商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为231,474.00元,其中(其中:基本支出106,474.00元,项目支出125,000.00元)。

16.商品和服务支出(类)维修费(款)2020年预算数为1,352,400.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出1,352,400.00元)。

17.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为42,312.00元,其中(其中:基本支出2,312.00元,项目支出40,000.00元)。

18.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2020年预算数为856,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出856,000.00元)。

19.商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为183,834.00元,其中(其中:基本支出63,834.00元,项目支出120,000.00元)。

20.商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为63,834.00元,其中(其中:基本支出63,834.00元,项目支出0.00元)。

21.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2020年预算数为31,150.00元,其中(其中:基本支出16,150.00元,项目支出15,000.00元)。

22.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2020年预算数为208,394.00元,其中(其中:基本支出173,394.00元,项目支出35,000.00元)。

23.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为123,104.00元,其中(其中:基本支出11,504.00元,项目支出111,600.00元)。

24.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2020年预算数为603,288.00元,其中(其中:基本支出603,288.00元,项目支出0.00元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市政务服务管理局列入市对下专项转移支付项目清单项目为:无

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于普洱市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,618,561.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与2019年6750978.00元对比减少132,417.00元,变动的主要原因是:在职人员减少。

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,300,000.00元,即:1.采购业务工作经费150,000.00元;2.交易中心运行经费750,000.00元;3.普洱市公共资源交易中心交易平台软、硬件运维及升级改造项目920,000.00元;4.公共资源交易电子化平台网路链路运行费380,000.00元;5.政务中心购买物业管理服务费1,030,000.00元;6.政务服务中心运行经费1,070,000.00元。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与2019年2,990,000.00元对比增加1,310,000.00元,变动的主要原因是:政务服务管理局增加项目经费1,310,000.00元。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市政务服务管理局的机关运行经费财政拨款预算478,026.00元,较2019年预算增加130,445.00元,增长38%。主要原因:其他交通费增加158,094.00元。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年普洱市政务服务管理局政府采购预算共涉及采购项目4个,采购预算资金1,950,000.00元,其中政府采购货物项目3个预算920,000.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目1个预算1,030,000.00元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度普洱市政务服务管理局决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年普洱市政务服务管理局预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共6个,涉及一般公共预算当年拨款4,300,000.00元,其中,重点项目0个,绩效目标如下:

1.政务服务中心运行经费项目经费,绩效目标是:每月按时交纳水电费、电话费等费用,保证局内工作正常运行。保障扶贫工作队员的工作经费。保障外聘人员工资的及时发放。

2.政务中心购买物业管理服务费项目经费,绩效目标是:此项目主要用于普洱市石龙路市政务服务中心综合楼(含地下停车场)及综合楼周边车位的物业服务,包含普洱市石龙路市政务服务中心综合楼(含地下停车场)及综合楼周边车位安保服务。市政务服务中心综合办公楼建筑面积16405平方米的保洁服务。中心范围内花草树木修整、浇水和1-8楼花盆管护。其他物业事项。切实提升政务服务质量,让企业和办事群众更方便、更快捷、更有效率。

3.公共资源交易电子化平台网路链路运行费项目经费,绩效目标是:使用两个运营商,两条网线通路保障网络通畅,包括1条市内100M数字电路及9条各县100M数字电路。

4.交易中心运行经费项目经费,绩效目标是:保障市公共资源交易中心正常运行,进一步推动我是公共资源交易的规范运作。市公共资源交易中心承担市级公共资源交易的有形市场职责,做好政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设等市级公共资源进场交易的综合服务工作;负责收集、存储和发布市级公共资源交易信息;负责提供市级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务。

5.普洱市公共资源交易中心交易平台软、硬件运维及升级改造项目项目经费,绩效目标是:该项目包括硬件建设和运维两部分。硬件部分包括业务双活存储扩容建设,能满足未来3年开评标业务系统数据存储,超3年的数据待普洱云建成后交普洱云存储归档。运维部分包括每年电子化交易平台软件运维、数据库运维、开评标及远程异地评标音视频系统运维和硬件运维。

6.采购业务工作经费项目经费,绩效目标是:该项目的实施有利于加大规范采购力度,努力提高工作质量和服务水平,提高财政资金使用效益、维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法利益。

第三部分2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,462.00元,较上年减少31,972.00元,下降30.32%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

普洱市政务服务管理局2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化。

二、公务接待费

普洱市政务服务管理局2020年公务接待费预算为42,312.00元,较上年增加减少21,122.00元,下降33%,国内公务接待批次为35次,共计接待450人次。

增减变化原因:主要是本着厉行节约严格公务接待的工作原则导致减少。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为31,150.00元,较上年减少10,850.00元,下降26%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费31,150.00元,较上年减少10,850.00元,下降26%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:主要是本着厉行节约的工作原则导致减少。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

三、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53080000843400111

  
附件【预算公开(汇总).xls
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